Afdeling Byg blev i år 2010 opnormeret. Den 28.04.2010 godkendte byrådet et 2 års projekt for optimering af BBR, ligesom afdelingen blev tilført nye opgaver som adressemyndighed og varetagelse af ESR, matrikulære oplysninger. Vurderet arbejdsfordeling, årsværk:
Perioden 01.01-30.12.2011: 9 Byggeloven 7 BBR, adresser, ESR 1,5 Opmålere, praktik 2,75 Diverse20,25 Årsværk, ialtByggesagsgebyrer opkræves efter takstblad, jf. bygningsreglement 2011, kapitel 1.12. Gebyrer er regnskabsmæssigt i budget fordelt på de 5 kategorier efter vurderet formålsbestemte årsværk.Fastsatte byggesagsgebyrer for år 2011 er formålsbestemte. I beregningen er alene indgået udgifter, der direkte, indirekte eller komplimentært vedrører området. Evt. indtægter efter takstbladets punkt 6, er opkrævet under respektive bygningskategori.Vurderet formålsbestemte, byggeloven incl. opfølgning v/BBR optimering: Budget, 10 årsværk. Realiseret, X årsværk.
Budget, kr.
Realiseret, kr.
Udgifter
8.758.000
(10/18,75) 4.671.000
Indtægter
%
År
Kr.
15
1,5
497.000
35
3
995.000
10
1
332.000
5
0,5
166.000
4
1.326.000
-
100
3.316.000
Indtægter/udgifter i %
71
Udgifter pr. årsværk:
467.000
Indtægter pr. årsværk: