Budget 2011, pr. 01.01



Afdeling Byg blev i år 2010 opnormeret. Den 28.04.2010 godkendte byrådet et 2 års projekt for optimering af BBR, ligesom afdelingen blev tilført nye opgaver som adressemyndighed og varetagelse af ESR, matrikulære oplysninger. Vurderet arbejdsfordeling, årsværk: 

Perioden 01.01-30.12.2011:
  9       Byggeloven
  7       BBR, adresser, ESR
  1,5     Opmålere, praktik
  2,75   Diverse
20,25   Årsværk, ialt

Byggesagsgebyrer opkræves efter takstblad, jf. bygningsreglement 2011, kapitel 1.12. Gebyrer er regnskabsmæssigt i budget fordelt på de 5 kategorier efter vurderet formålsbestemte årsværk.

Fastsatte byggesagsgebyrer for år 2011 er formålsbestemte. I beregningen er alene indgået udgifter, der direkte, indirekte eller komplimentært vedrører området. Evt. indtægter efter takstbladets punkt 6, er opkrævet under respektive bygningskategori.

Vurderet formålsbestemte, byggeloven incl. opfølgning v/BBR optimering: Budget, 10 årsværk. Realiseret, X årsværk.

Budget, kr.

Realiseret, kr.

Udgifter

Konto nr.: xxxxxx

8.758.000

 

Udgiftsfordeling, formålsbestemte

(10/18,75) 
4.671.000

 

Indtægter

%

År

Kr.

%

År

Kr.

Bygningskategori
1. Simple konstruktioner

15

1,5

497.000

 

 

 

2. Enfamiliehuse

35

3

995.000

 

 

 

3. Industri og lager, avl og drift

10

1

332.000

 

 

 

4. Andre faste konstruktioner mv.

5

0,5

166.000

 

 

 

5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

35

4

1.326.000

 

 

 

6. Planloven

-

-

-

-

-

-

I alt:

100

10

3.316.000

 

 

 

Fordeling formålsbestemte

Indtægter/udgifter i %

71

 

Udgifter    pr. årsværk:

467.000

 

Indtægter pr. årsværk:

332.000

 

Pr. kategori i %        ((Indtægter)/(antal årsværk x udgifter pr. årsværk))x100
1. Simple konstruktioner

71

2. Enfamiliehuse

71

3. Industri og lager, avl og drift

71

4. Andre faste konstruktioner mv.

71

5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

71



Bemærkninger:

-