Driftsopgaver:
Myndighedsopgaver:
Forældrebetaling opkræves 11 måneder om året efter følgende takster:
Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser
(Budgetoplæg 2015 i 2012-priser)
Oprindeligt budget
2010
Korrigeret budget
Regnskab
2011
KorrigeretBudget
Budget
2012
Budget-overslag
2015
Tilskud, dagpleje og daginstitutioner
9,4
8,3
9,6
8,9
11,9
12,4
Projekter
1,8
2,1
-0,4
2,8
0
Udviklingspuljer
2,5
2,6
Sprog- og støttekorps
18,4
17,4
16,9
17,6
17,1
Dagpleje
142,6
143,8
132,8
127,7
120,7
131,1
Børnehaver (kommunale)
110,0
108,0
108,2
97,6
98,4
92,3
93,4
Børnehaver (selvejende)
28,5
26,5
27,0
21,1
20,2
19,0
22,0
Integrerede daginstitutioner (kommunale)
37,4
36,4
34,8
43,2
44,5
52,1
47,5
Integrerede institutioner (selvejende)
11,0
10,9
11,5
16,0
17,0
15,8
17,2
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
4,3
5,1
5,4
3,9
6,3
Særlige dagtilbud og særlige klubber
6,4
5,5
5,0
5,2
5,6
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem
3,8
7,7
8,0
7,6
Specialgrupper
7,1
6,1
7,0
6,2
Øvrige fællesudgifter, dagtilbud
11,4
9,9
13,2
14,9
8,5
Øvrige fællesudgifter, børnehaver
10,3
9,2
10,2
1,4
Øvrige fællesudgifter, integrerede institutioner
2,7
2,9
3,7
4,2
5,3
-1,6
Øvrige puljer, dagtilbud
0,7
0,5
0,3
0,6
Administration, forvaltningen Børn og uddannelse
9,8
10,0
8,7
9,7
Driftsudgifter i alt
417,5
405,8
406,8
399,2
401,6
394,2
386,9
Anlægsudgifter i alt
39,6
7,9
10,4
20,5
13,0
Udgifter i alt
457,1
413,7
409,4
409,6
422,1
407,2
398,3
Indtægter, refusion m.m.
91,6
90,9
86,5
87,8
87,7
85,3
Regnskab 2010 Budget 2012
Budget 2012
Der beregnes en bruttoudgift pr. plads, og ud fra befolkningsprognosen skønnes over pladsbehovet. Takstindtægter budgetteres særskilt.
Siden er opdateret: 03-02-2012Ansvarlig: Jette Østergaard • e-mail: josr@sonderborg.dk • telefon direkte: 88725243Hjælp os med at gøre hjemmesiden bedre!